7月份开的发票出去,但是一直未收到款,当时没有做会计分录,现在在9月份可以补做分录?应该怎么去做呢?

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于2022-10-08 14:48 发布 727次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-10-08 14:48
你好,可以补做分录
借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
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你好,可以补做分录
借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-10-08 14:48:53
借银行贷预收账款/应收账款,开发票实务中一般是做收入,不开不做,实务中,借预收/应收贷主营业务收入 应交增值税,正规是发出商品就需要做收入了
2020-10-28 14:32:56
你好!7月份按应收账款处理,8月份冲应收就可以。
2016-08-01 10:56:26
您好,如果您企业确实购买了汽车,那么首先您现在应该先计入汽车的固定资产
借:固定资产–汽车
应交税费–应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
同时通过以前年度损益调整补计提折旧,
借:以前年度损益调整
贷:累计折旧
借:利润分配–未分配利润
应交税费–应交所得税
贷以前年度损益调整
为您提供解答,祝学习愉快
2019-04-05 15:31:43
需要补12月账上,参与这个20年汇算清缴,借预收 贷主营业务收入 应交增值税,
2021-02-24 14:19:46
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