送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2021-03-10 10:51

你好,
可以在当月补计提差额的部分即可。


<解决请评分五分,学习是我们共同前进的动力~>

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同学你好 1月 借,管理费用等100 借,应交税费一应增一进项13 贷,应付账款113 2月支付 借,应付账款113 贷,银行存款113
2022-04-16 11:09:44
把发票放在去年的凭证后边就可以了
2023-06-29 16:23:08
冲减上个月多计提的工资就可以,借,应付职工薪酬,贷,管理费用
2019-04-22 10:00:00
你好 计提房租时,借:管理费用—租金 贷:其他应付账款 支付房租,借:其他应付账款 贷:银行存款 收到发票,发票金额与计提的金额无差额 把发票附费用凭证后面
2018-12-26 17:02:27
你好 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整
2022-01-17 15:39:49
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