开票给甲方 甲方代付了部分材料款 没有开票 怎么做分录

齐齐
于2020-12-25 14:47 发布 2105次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-12-25 14:48
一、借:应收账款——甲公司
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
二、借:银行存款
贷:应收账款——甲公司
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贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
二、借:银行存款
贷:应收账款——甲公司
2020-12-25 14:48:40
那你们采购的商品为啥要开其他单位的名称的发票呢?
2023-10-07 09:08:01
这是两回事,不影响啊。就乙方给你开发票,你正常做你的成本就行了。你开票给乙方,这是属于你收那个水电费,你确认为其他业务收入就行了。
2022-05-07 12:30:53
那你现在就是借应收账款贷主营业务收入和销项税额。同时,借银行存款,借应付职工薪酬贷应收账款。
2022-03-14 11:04:11
您好,谁签订劳动合同谁代扣代缴个税。
2020-07-05 16:34:02
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