送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-12-25 14:48

一、借:应收账款——甲公司
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
 同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
二、借:银行存款
贷:应收账款——甲公司

齐齐 追问

2020-12-25 14:51

我们没有收到发票 甲方直接代付的

齐齐 追问

2020-12-25 14:52

开了100万 到了80万 还有20万甲方直接付给材料个人了 我们没有收到发票 现在确定也收不到发票了

江老师 解答

2020-12-25 15:00

那开发票给甲方,甲方直接付款,直接作为甲方的账务处理就可以了。

齐齐 追问

2020-12-25 15:02

我们是建筑企业 我们已经开票给了甲方 甲方对着发票付了部分工程款   还有部分工程款 直接帮我们付了材料供应商 (这是个人)现在我确定收不到这些材料供应商的发票 我应该怎么做分录

江老师 解答

2020-12-25 15:06

你们可以减掉材料供应商开具发票的金额,给甲方开具发票。

齐齐 追问

2020-12-25 15:07

发票已经开了 供应商又没有开票给甲方

江老师 解答

2020-12-25 15:08

那是私人协商开具发票的问题。
因为付款需要开具发票。

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一、借:应收账款——甲公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 二、借:银行存款 贷:应收账款——甲公司
2020-12-25 14:48:40
那你们采购的商品为啥要开其他单位的名称的发票呢?
2023-10-07 09:08:01
这是两回事,不影响啊。就乙方给你开发票,你正常做你的成本就行了。你开票给乙方,这是属于你收那个水电费,你确认为其他业务收入就行了。
2022-05-07 12:30:53
那你现在就是借应收账款贷主营业务收入和销项税额。同时,借银行存款,借应付职工薪酬贷应收账款。
2022-03-14 11:04:11
您好,谁签订劳动合同谁代扣代缴个税。
2020-07-05 16:34:02
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