送心意

玲老师

职称会计师

2023-10-07 09:08

那你们采购的商品为啥要开其他单位的名称的发票呢?

Ai笑笑 追问

2023-10-07 09:12

是我们公司老板跟甲方协商了,我跟老板说了,应该是我们跟甲方开发票,委托甲方代付材料商材料款
那现在已经是这样了,该怎么做账呢?

玲老师 解答

2023-10-07 09:18

你好 错的发票重开    这是正确的处理  对方只是代付款   发票还是开给你

Ai笑笑 追问

2023-10-07 09:53

老师,是材料商直接给甲方开票,甲方付款给材料商

玲老师 解答

2023-10-07 10:06

你好 这样是错的  是开给采购方才对 可以重开正确发的

Ai笑笑 追问

2023-10-07 10:16

应该是我们开给甲方,材料商开给我们,然后甲方付给材料商作为委托代付

玲老师 解答

2023-10-07 10:24

那您这个描述的流程是对的。

Ai笑笑 追问

2023-10-07 11:01

目前老板不会听我们的建议,做账只能说扣除甲方工程款

玲老师 解答

2023-10-07 11:16

那你这样业务处理不对。开给对方的,咱就没有成本票了。
然后咱要多交所得税的,你要这个和老板反映一下。

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相关问题讨论
你好,工程款发票大于实际收到的金额,且确定差额收不回,就需要做坏账处理。
2023-02-15 14:51:37
你好,这个是按实际发生税款计算。
2022-09-16 14:53:10
可以按照面积或者项目合同的金额分。
2022-09-13 17:12:28
同学你好 对的 直接打就可以
2022-01-13 13:47:09
你好,可以做到工程施工里面的。
2022-01-13 11:58:33
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