送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-09-26 16:41

还没有收到发票的9200元,收到发票后再处理。问题:1、已经收到发票的800元,是否现在就可以处理,还是等9200元的发票收到后再一起处理呢?2、已经收到发票的800元,分录借:管理费用800元,贷其他应收款800元“是否正确?

晓海老师 解答

2016-09-26 16:32

你好!有了发票在账务处理

晓海老师 解答

2016-09-26 16:44

你好800元先处理掉,分录是对的如果是专票应该可以抵扣进项税,

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您好 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 上交的时候 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2022-04-05 10:50:42
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2021-12-17 07:21:43
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2021-06-26 22:28:04
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不需要计提就可以,按你们实际需要交去做账就可以,你这个要是计提,那这个后续借管理费用 贷营业外收入,没有必要做 还有需要按下面这个做,你那个写不对,
2020-05-16 10:20:31
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