老师,你好,我用的是用友t3软件,我去年12月份增加的资产挂在了在建工程,今年1月份才启用固定资产模块的,在1月份的时候把这个资产从在建工程调整过去固定资产模块,但是发现月底的时候结账不平衡是什么问题呢?
fiows
于2020-12-15 09:29 发布 1103次浏览
- 送心意
耀耀老师
职称: 中级会计师,CMA
2020-12-15 09:51
同学,你好
你在录固定资产卡片时,生成的分录,是借:固定资产 贷:在建工程 吗?
如果是,你看下你购入固定资产的时间,是不是去年12月,如果是,今年一月要提折旧,才能平账
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