送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-20 15:24

你好,是的

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您好,因为跨年了,所以说咱只能 借银行存款贷,利润分配,未分配利润 借其他应收款贷,银行存款 正常,你这个汇算清缴的时候应该要调整的。
2022-06-01 14:29:34
您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
2025-04-16 11:54:06
费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
2024-03-14 10:10:17
你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
2022-04-28 14:41:06
您好 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 上交的时候 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2022-04-05 10:50:42
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