送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-09-17 15:43

1、实收
借:现金或者银行存款 5113.9
贷:主营业务收入 5113.9
2、结转成本
借:销售成本4960.36
贷:库存商品4960.36
3、使用耗材
借:应付账款-商户18.5
贷:现金或者库存商品18.5
4、扣除3%
借:应付账款-商户149.11
贷:主营业务收入149.11
5、收商户货时
借:库存商品4960.36
贷:应付账款-商户4960.36
6、付商户款时:
借:应付账款 4792.75
贷:现金或者银行存款 4792.75

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1、实收 借:现金或者银行存款 5113.9 贷:主营业务收入 5113.9 2、结转成本 借:销售成本4960.36 贷:库存商品4960.36 3、使用耗材 借:应付账款-商户18.5 贷:现金或者库存商品18.5 4、扣除3% 借:应付账款-商户149.11 贷:主营业务收入149.11 5、收商户货时 借:库存商品4960.36 贷:应付账款-商户4960.36 6、付商户款时: 借:应付账款 4792.75 贷:现金或者银行存款 4792.75
2016-09-17 15:43:45
你们是通过公益性捐赠吗?如果是的话,可以免增值税,所得税,可以全额抵扣借营业外支出贷主营业务收入应交税费。
2020-02-27 15:44:54
应该是先计提,在扣除哈
2022-01-15 17:09:24
正常情况下应该出售方给你们单位开具发票,否则你们单位支付的款项无法入账,你们单位根据开具的发票编制如下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付给销售方的款项: 借:其他应收款 贷:银行存款
2017-09-07 15:25:12
同学你好 来票了就把暂估的红冲了然后按照发票做
2021-09-03 14:21:55
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