老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

会计电算化之总账实战7)查询科目余额表)为什么选择短期借款和递延税款,查询出来的会是其他应付款科目余额,短期借款和其他应付款有什么关系?
答: 你好,是不是短期借款,递延税款没有发生经济业务?
老师,我想问一下,我这边想用其他应付款冲抵短期借款,项目应该怎么做呀我要去借短期借款贷其他应付款我的科目余额表内其他应付款还增加了呢
答: 同学你好 贷其他应付款是负债增加了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好!麻烦需请教一下,资产负债表中的其他应收款项目=其他应收款明细科目的借方余额+其他应付款明细科目的借方余额、其他应付款项目=其他应付款明细科目的贷方余额+其他应收款明细科目的贷方余额,对吗?
答: 同学你好!不对的哦 后面的 应该加上的是其他预收款明细科目借方余额/其他预付款明细科目的贷方余额










粤公网安备 44030502000945号


