送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-12-02 17:10

借:管理费用   负数
贷:应付账款   负数
应交税费—应交增值税—进项税转出

Agoni 追问

2020-12-02 17:11

我们没有管理费用这个科目

辜老师 解答

2020-12-02 17:12

那你当时是计入什么费用的

Agoni 追问

2020-12-02 17:15

没有入过账

Agoni 追问

2020-12-02 17:15

只是专用发票跨年度了,而且已经抵扣过税款

辜老师 解答

2020-12-02 17:16

当时的蓝字发票,你只入了进项税吗

Agoni 追问

2020-12-02 17:17

在账务里面没有做过,因为当时销货方开了专票没有送来给我们

Agoni 追问

2020-12-02 17:18

现在他们作废了以前开的发票,又重新开了新的发票,我们按后面开的入账了

Agoni 追问

2020-12-02 17:19

所以现在收到红字发票还有之前的蓝字发票不知道怎么做账

辜老师 解答

2020-12-02 17:23

你们之前错误的蓝字发票,认证了吗

Agoni 追问

2020-12-02 17:25

蓝字发票认证过了,并且抵扣了税款

辜老师 解答

2020-12-02 17:31

你认证了,但是进项税也没有入账吗

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相关问题讨论
你好,是的,红字发票是做进项税额负数,而不是进项税额转出
2019-07-22 14:59:43
可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41
你好,是供应商给你们开具的红字吧
2023-04-10 11:28:29
你好 ; 你们这个是什么业务发生的; 你做 购买方的业务哇; 你认证了要做进项税转出的  
2022-07-28 16:31:25
您好 请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2021-11-25 07:32:38
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