老师,我还想问下,这月由于疫情没有在公司,我在申报主表时。提示,在表二20行,填进项税额转出数1105.难道1月有红字发票吗?还有在12月有一比进项税额转出3000,在今年主表,怎么不显示累计数他俩的和,只显示1105

坚持-成功
于2021-02-23 10:21 发布 625次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-02-23 10:22
这个进项税额转出就是你不能抵扣的进项部分啊。
相关问题讨论
你好,是的,红字发票是做进项税额负数,而不是进项税额转出
2019-07-22 14:59:43
你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53
是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。
账务处理就是
将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。
再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
2019-08-07 17:03:55
可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41
你好,你自己开出去的话,应该是填写销售额,你的销售额是零一正数一负数是零的。
2022-12-07 15:08:16
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