老师,我上个月做的社保分录错了,借:应付职工薪酬-养老保险 贷:银行存款,本来应该是借:其他应收款-Xx贷:银行存款,那我这个月是不是应该做借:应付职工薪酬-养老保险(负数)贷银行存款(负数)在做笔借:其他应收款-Xx贷:银行存款,上个月的缴费单付在上个月了,那这个月付什么单据

xijunkokhjhk
于2020-11-19 11:59 发布 890次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,应交税费个税按这个。
2021-10-28 16:00:12
对的。
2017-05-15 20:36:13
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
你好,企业计提本月员工工资时:
借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入对应科目)
贷:应付职工薪酬——应付职工工资
企业发放员工工资时:
借:应付职工薪酬——应付职工工资
贷:银行存款(或库存现金)
其他应收款——社保费(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
2024-11-16 16:24:19
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