老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款- 问
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目 答
货代公司主要收代理运费发票,但这次帮客户在集装 问
您好,对方开这个名目,你也开这个名目即可。增加经营范围 答
(2)3日,采购部邓欣向万科公司采购多媒体教程200册 问
借库存商品多媒体教程28×200 库存商品多媒体课件35×600 应交税费应交增值税进项3458 贷应付账款 答
我们缴纳的工会经费 有一部分是返还了的 我们怎 问
是返还的当年的借银行存款,贷应付职工薪酬、工会经费 借应付职工薪酬、工会经费,借管理费用、工会经费负数 答
我想问一下,如果我们是一个研发企业。然后我们研 问
您好,这个的话意思是研发支出做产品后,怎么处理是吗 答
老师可以细说一下做凭证最后是如何结转的吗?前期的凭证都会做,就是最后结转不知道怎么做了。分不清楚本年利润是在借方还是在贷方。如何才能明白呢老师。
答: 你好 本年利润余额在借方的话,结转就结转到贷方。在贷方结转就结转到借方,最后没有余额就可以了。
请问在本月结转利润时,本年利润是亏损,怎么做凭证,做帐和报表
答: 你好,直接体现在本年利润的发生额是负数,不用另外做凭证 报表就根据余额填写未分配利润的金额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
先做结转损益的凭证,再做结转本年利润凭证和提取盈余公积的凭证吗
答: 是的,需要先结转损益之后再结转本年利润提取盈余公积。