老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
利润分配表里年度利润总额是-3950000,记账凭证里结转本年利润到未分配利润,借利润分配-未分配利润,贷本年利润,用负数还是可以自己用正数?
答: 年度利润总额是-3950000,可以自己用正数
用金蝶账套做账,年末结转本年利润到利润分配-未分配利润时,是先结转损益再结转本年利润到利润分配-未分配利润,还是结转本年利润到利润分配-未分配利润了再结转损益。
答: 你好,是先结转损益再结转本年利润到利润分配-未分配利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
年末结转本年利润,金额是-10354那凭证 借利润分配-未分配利润 -10354贷本年利润-10354
答: 本年利润的余额是负数的话,是亏损,借:利润分配-未分配利润10354 贷:本年利润 10354
财税代理~田静 追问
2016-01-09 21:21
邹刚得老师 解答
2016-01-09 21:16
邹刚得老师 解答
2016-01-09 21:21