送心意

波德老师

职称高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师

2020-11-17 14:23

同学你好,资产负债表往来科目时重分类填写,应收账款按照应收明细借方合计和预收账款明细借方合计填列。应付账款按照应付账款明细贷方合计和预付账款贷方明细合计填列。

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可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
你好,你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
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