请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

老师您好,行政事业单位改建工程项目,工程款10万元,先付5万元,银行支付,剩下的没有支付分录这样对吗?借,在建工程10万 预算,会计借行政事业支出5贷应付账款5万 贷资金结存货币资金5银行存款5万
答: 你好同学,你指的是什么?你后面没有支付的,你财务会计制度应付帐款是没有问题的。
行政事业单位改建工程项目,工程款10万元,先付5万元,银行支付,剩下的没有支付分录这样对吗?借,在建工程10万 预算,会计借行政事业支出5贷应付账款5万 贷资金结存货币资金5银行存款5万
答: 剩下的就直接进入到应付账款处理啊,这里你是什么问题?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
事业单位累计盈余用于支付在建工程,支付时借在建工程,贷银行存款,那么年底结转时累计盈余怎么结转?
答: 同学。在建工程是转固定资产等,不是转累计盈余。
老师,事业单位的预付账款怎么转在建工程呀?第一期:借:预付账款100万 贷:银行存款。 现在要转在建工程怎么写财务会计分录和预算会计分录?
老师,事业单位先垫付工程款,借,其他应付款,贷,银行存款。收到上级拨付的工程款后,借,银行存款,贷,其他应付款,这样行吗
同一个单位:帐套1的应付账款出纳直接用账套2银行存款付款冲了,中间缺一张账套1和账套2银行存款相互转账的依据,会计如何做分录?事业单位









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