送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-11-05 09:13

你好,这种建议走报销就可以了

小 米 高 翔 追问

2020-11-05 09:17

但是拿来报销的票是用其他的票抵的 可以吗?要怎么做账呢

冉老师 解答

2020-11-05 09:17

你好,可以的
借:管理费用-差旅费
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,这种建议走报销就可以了
2020-11-05 09:13:26
你好,这个金额据实填写就可以的,每个具体的标准
2022-05-20 11:08:04
你们单位有车吗?你单位有车,你一个月的加油费业务太多的话不合理 你做加油费你得考虑下你业务收入 然后再说一下餐费的餐费的这些具体的是什么金额。
2022-05-20 11:54:57
你好 住宿费没有发票不能报销的 用替票是有风险的 你出差是需要写具体的出差明细及地点 出差的住宿费发票上面都有地方的章的 不然查到你们有可能无法税前扣除的 你们最好按报销制度来报
2019-10-29 11:50:02
你好,这个补贴不需要发票的,直接做账
2023-11-13 14:49:35
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