老师好:员工出差一天补贴50, 出差期间的餐费、住宿费有发票正常报销。 这个补贴50员工不拿发票可以吗?计入销售费用-差旅费。

绝对yes
于2022-03-22 09:01 发布 3301次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-22 09:02
你好,可以的
但是你得看一下你当地规定的标准,不超过标准的可以。
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你好,可以的
但是你得看一下你当地规定的标准,不超过标准的可以。
2022-03-22 09:02:33
外景拍摄,那这个是属于宣传本企业的吗?如果是求记录宣传费。
2023-08-07 16:37:41
你好,差旅费,餐费,住宿费,电话费,这些是不可以计入研发费用核算的。
2022-09-26 13:27:22
你好,是计入销售费用-差旅费
2022-08-08 11:09:14
住宿费用的报销一般包括几部分:
(1)住房的日常费用,比如水电费和房租,这部分一般可以提交发票来获得报销,但是必须符合公司的报销规定;
(2)住宿餐饮的相关费用,一般只能在同一地点报销,报销金额不能超过公司规定,也需要提供相关的餐饮发票;
(3)住宿交通费用,一般由公司指定的或合理的交通方式报销,此外,必须提供乘车票据作为报销凭证。
拓展知识:报销的原则是“合理、必要”,要让公司资金得到最大效益,不要使用任何不必要的费用,同时也要避免因住宿费用报销不当而受到财务处罚或过度支出。例如,在住宿费用报销时,不能填写不合理的金额,不能存在开发票以外的支付方式,以及不能报销利用休假时间和公务期间的住宿费用等。
2023-02-21 01:18:50
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