印花税是季报,每个月还要计提么 问
你好,这个你在季度末的时候计提就可以了。 答
老师好,小规模纳税人酒店,我们酒店清理旧货卖给张 问
你好,这个企业要变更给对方吗? 答
老师,请问公司之前能不能互相借款? 问
公司之间 能互相借款 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
找宋老师,有工程上的问题请教? 问
您好,你有什么问题呢 答

老师好,我们现在些费用要调,上个月的分录是这么做的 借:应付职工薪酬-职教经费 贷:银行存款 月末计提 在建工程-建设单位管理费-职教经费 贷:应付职工薪酬——职教经费 要把这个职教经费调到生产准备费里,怎么调啊?
答: 你好 你只是明细科目做错了 实际一级科目是对的 是吗
老师好,我们上个月有费用要调整,原分录是:发生时, 借:应付职工薪酬-职教经费 贷:银行存款 月末计提时 借:在建工程-建设单位管理费-职教经费 贷:应付应付职工薪酬-职教经费 那我现在要把这个职教经费调到在建工程-生产准备费里 我该怎么调呀
答: 你好,可以做调整分录: 借在建工程…生产准备费 贷在建工程…职教经费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬发放工资借:应付职工薪酬贷:银行存款支付社保时借管理费用(公司)应付职工薪酬(个人)贷银行存款,这些分录对吗
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款


清晴雨寒 追问
2020-11-02 12:43
郭老师 解答
2020-11-02 12:45