红冲了去年的发票,并且又重新开具了,是16%的税率 这个如何做账务处理吖

丸子
于2020-10-25 18:54 发布 1888次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-10-25 18:56
你好,如果蓝字和红字金额一样的,冲红的按照去年蓝字发票的分录做负数金额,蓝字发票也按照正常的去年一样的分录就好
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你好,如果蓝字和红字金额一样的,冲红的按照去年蓝字发票的分录做负数金额,蓝字发票也按照正常的去年一样的分录就好
2020-10-25 18:56:22
你好
小企业会计准则
红冲发票这样做分录
借主营业务收入 ,
借应交税费-应交增值税(销项税额)
贷应收账款等
借库存商品 ,
贷主营业务成本
重新开具的正数发票
借应收账款等
贷主营业务收入
贷应交税费—应交增值税(销项税额)
借主营业务成本
贷库存商品
用企业会计准则企业
借
2022-04-12 09:53:21
你好!是的,是要入账的。凭证都一样,只是一个正数一个负数
2024-03-01 12:28:46
你好,你去年确认了收入的吗?
2022-03-16 12:13:26
真好,原分录红字冲回再做蓝字发票就可以。
2020-06-29 20:56:55
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丸子 追问
2020-10-25 18:58
徐阿富老师 解答
2020-10-25 19:00