送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-19 17:46

不是,开票系统的销项税和报税带出的销项是有差异的,差几分

过了很久 追问

2016-08-19 17:51

一般纳税人

过了很久 追问

2016-08-19 17:55

没改,税已经办完了,差异该咋记账呢

邹老师 解答

2016-08-19 17:41

你好,应当是没有1分钱的差距,完全吻合才是对的

邹老师 解答

2016-08-19 17:47

你好,是小规模纳税人?

邹老师 解答

2016-08-19 17:54

你好,一般纳税人会完全一致的,申报表需要做到与开票的销项税额完全一致,不对就需要手动修改

邹老师 解答

2016-08-19 17:56

你好,差异也这样申报了,会存在潜在问题的
那你只能是根据你的增值税申报表来确认收入,销项税额了

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相关问题讨论
你好!差额你可以计入营业外收支
2018-07-06 11:09:44
你好,应当是没有1分钱的差距,完全吻合才是对的
2016-08-19 17:41:29
你好 做结转即可 你们实际是不需要交纳税费的 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2019-07-10 10:32:38
你好,内帐根据实际购销情况做账
2017-07-13 09:44:24
进项税额和销项税额你在购入和销售的时候已经入账了啊,转未交增值税就可以
2018-09-11 10:07:48
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