送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-06 11:09

你好!差额你可以计入营业外收支

MZ Chow 追问

2018-07-06 11:10

具体怎么做分录呢,谢谢

宋生老师 解答

2018-07-06 11:11

你好!你是一般纳税人还是小规模,哪个多了哪个少了。

MZ Chow 追问

2018-07-06 11:12

一般纳税人。报税的金额比实际税额少了0.07

宋生老师 解答

2018-07-06 11:19

你好!你把差额计入营业外收入。

上传图片  
相关问题讨论
你好!差额你可以计入营业外收支
2018-07-06 11:09:44
你好,应当是没有1分钱的差距,完全吻合才是对的
2016-08-19 17:41:29
你好 做结转即可 你们实际是不需要交纳税费的 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2019-07-10 10:32:38
你好,内帐根据实际购销情况做账
2017-07-13 09:44:24
进项税额和销项税额你在购入和销售的时候已经入账了啊,转未交增值税就可以
2018-09-11 10:07:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...