请问公司户缴纳的电费电力部门可以开具发票吗 问
那个可以开发票的哈 答
老师,贸易型出口公司走报关出口,如果不退税只是报 问
你好,这个是一样的呀。你仍然要有营业范围,然后去海关,商务部们,税务局去备案。然后正常报关。 答
请教下老师,数电发票一张金额开个一千多万发票,有 问
没事的。据实开票就行,建议开始分2张开 答
老师好!公司股权0元转让,税务局要求进行资产评估。 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我司是科技公司,前期有研发支出,之前帐是由代帐 问
同学,你好 可以试着补一下,但是如果已经申报了的话,补做就没有意义了 答

以成本价卖给本公司员工产品,没开发票 写分录的时候还用写应交税费吗?
答: 你好,需要开具发票,确认销项税额的
学员:房地产企业收到的开发成本专票,红冲之后又重开,应该怎么做分录呀?老师:首先,处理开发成本专票红冲的分录如下:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:开发成本这一分录是将原先认证的进项税额冲回,同时减少了开发成本的账面价值。随后,对于重新开具的发票,假设金额和原始开发成本一致,则分录如下:借:开发成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)这个分录是重新确认开发成本,并增加进项税额。需要注意的是,以上分录是基于红冲发票和新开发票的金额相同的情况。如果金额有所变化,需要根据实际差额进行调整。同时,如果存在跨税率或者跨期的情况,还需注意税率变化或者期间不同对会计处理的影响。如有具体差异,可以提供更详细信息,以便做进一步分析。@付圣(会计学堂付老师) 刚开始,我收到发票的时候是:借:开发成本 应交税费进项贷:银行存款老师:既然在收到发票时的会计分录是:借:开发成本 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款那么在红冲原发票之后,应该做以下反向分录以冲销原来的会计处理:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:开发成本接
答: 借应付账款,待开发成本、应交税费、应交增值税进项转出,这个是红冲的,然后重新开了借开发成本、应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
房地产企业付测绘费专票怎么做会计分录,借开发成本前期测绘费,应交税金应交增值税进项吗?认证发票抵扣时怎么做分录呢?
答: 同学好,借开发成本前期测绘费,应交税金应交增值税进项,贷计银行存款,


邹老师 解答
2016-08-17 16:42
邹老师 解答
2016-08-17 18:56