一般纳税人买茶叶收到的普票150,票面税额0,但税务 问
你好借管理费用136.5 应交税费应交增值税进项税13.5 贷银行存款 150 答
应付账款一结账就跑到预付账款里去了是什么原因 问
您好,因为这个是重分类科目 答
外贸企业出口退税,每年达到什么标准会触发审核或 问
你好,出口退税无“固定年度标准”触发审核/函调,核心看退税额、风险级别、业务波动、商品/企业风险标签 答
老师请问,2025年7月成立的居民服务公司下面有几个 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师您好!请问公司支付了一笔验厂费用3.2万,要按月 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:制造费用 贷:预付账款 答

以成本价卖给本公司员工产品,没开发票 写分录的时候还用写应交税费吗?
答: 你好,需要开具发票,确认销项税额的
学员:房地产企业收到的开发成本专票,红冲之后又重开,应该怎么做分录呀?老师:首先,处理开发成本专票红冲的分录如下:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:开发成本这一分录是将原先认证的进项税额冲回,同时减少了开发成本的账面价值。随后,对于重新开具的发票,假设金额和原始开发成本一致,则分录如下:借:开发成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)这个分录是重新确认开发成本,并增加进项税额。需要注意的是,以上分录是基于红冲发票和新开发票的金额相同的情况。如果金额有所变化,需要根据实际差额进行调整。同时,如果存在跨税率或者跨期的情况,还需注意税率变化或者期间不同对会计处理的影响。如有具体差异,可以提供更详细信息,以便做进一步分析。@付圣(会计学堂付老师) 刚开始,我收到发票的时候是:借:开发成本 应交税费进项贷:银行存款老师:既然在收到发票时的会计分录是:借:开发成本 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款那么在红冲原发票之后,应该做以下反向分录以冲销原来的会计处理:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:开发成本接
答: 借应付账款,待开发成本、应交税费、应交增值税进项转出,这个是红冲的,然后重新开了借开发成本、应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
房地产企业付测绘费专票怎么做会计分录,借开发成本前期测绘费,应交税金应交增值税进项吗?认证发票抵扣时怎么做分录呢?
答: 同学好,借开发成本前期测绘费,应交税金应交增值税进项,贷计银行存款,






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邹老师 解答
2016-08-17 16:42
邹老师 解答
2016-08-17 18:56