8月29号开的发票,9月1号发现有误,开了红冲,又重新开了发票,那8月的那个发票怎么处理
yi平
于2020-09-17 15:52 发布 1019次浏览
- 送心意
路路老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,8月份的发票在8月份正常记账,9月份红字发票记账后就冲回了
2020-09-17 15:53:30

您好!要做分录的。
你按发票来就好了,发票上有收入就做收入,然后做成本结转。负数的,就做相反的分录处理
2018-11-05 16:07:51

同学你好
同学你好
按红冲后的金额
2023-07-11 16:27:30

您好
那您现在做份8月相同的红字分录 然后根据正确发票做份蓝字分录
2019-10-12 11:03:21

10月份红冲8月的成本收入然后再做一次就可以,金额是一样的,最后一正一负不影响10月的数据
2018-11-05 09:35:22
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