老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

房地产公司建售楼部,用哪种分录对?
答: 你好,房地产公司建售楼部 ,账务处理是 借:在建工程 贷:银行存款等科目 完工结转到固定资产核算
房地产公司由于面积有差异退的面积差房款怎样做分录?
答: 借;主营业务收入 应交税费 贷;银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
假如我们公司是甲方,甲方是房地产公司,甲方欠乙方的款,前期已经挂帐,现在乙方又欠丙方的款,然后丙方到我们公司签订房顶帐一套网点房,房子总价值是1004667元,贷款50万,我们要怎么做分录呢?
答: 学员您好!实际上甲方公司的上述业务,由二笔业务组成。第一笔必然会涉及到:甲方贷记应付账款—乙方;第二步经济业务实质就销售商品抵应付。首先可以签订一份三方协议,将甲、乙、丙方的经济关系在合同中予以列明;之后销售商品房时,借:应收账款——丙方 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)等科目 ;之后再依三方协议做一笔结转往来款的分录:借:应付账款——乙方 贷:应收账款——丙方。以上分录处理可做为参考。 感谢您的提问!






粤公网安备 44030502000945号


