假如我们公司是甲方,甲方是房地产公司,甲方欠乙方的款,前期已经挂帐,现在乙方又欠丙方的款,然后丙方到我们公司签订房顶帐一套网点房,房子总价值是1004667元,贷款50万,我们要怎么做分录呢?

黄小力
于2018-01-17 09:21 发布 1018次浏览
- 送心意
赤果老师
职称: 初级会计师,税务师,注册会计师
2018-01-18 10:46
学员您好!实际上甲方公司的上述业务,由二笔业务组成。第一笔必然会涉及到:甲方贷记应付账款—乙方;第二步经济业务实质就销售商品抵应付。首先可以签订一份三方协议,将甲、乙、丙方的经济关系在合同中予以列明;之后销售商品房时,借:应收账款——丙方 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)等科目 ;之后再依三方协议做一笔结转往来款的分录:借:应付账款——乙方 贷:应收账款——丙方。以上分录处理可做为参考。 感谢您的提问!
相关问题讨论
借;主营业务收入 应交税费 贷;银行存款
2017-09-14 11:04:26
你好 雕塑款多少金额呢
2019-04-01 16:48:25
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款、
三、处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理 应交税费
五、清理净损益
1、如果是净收益
借::固定资产清理
贷:资产处置损益
2、如果是净损失
借::资产处置损益
贷:贷:固定资产清理
2021-06-25 11:37:54
买房送车,那么这个车是属于销售费用
借,销售费用
贷,库存商品等
应交税费~进转出
2020-01-15 20:50:47
学员您好!实际上甲方公司的上述业务,由二笔业务组成。第一笔必然会涉及到:甲方贷记应付账款—乙方;第二步经济业务实质就销售商品抵应付。首先可以签订一份三方协议,将甲、乙、丙方的经济关系在合同中予以列明;之后销售商品房时,借:应收账款——丙方 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)等科目 ;之后再依三方协议做一笔结转往来款的分录:借:应付账款——乙方 贷:应收账款——丙方。以上分录处理可做为参考。 感谢您的提问!
2018-01-18 10:46:07
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