送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-09 11:06

这个是计入管理费用—福利费

果果嘉宝💕 追问

2020-03-09 11:10

那厨房买菜的生活费怎么做?

辜老师 解答

2020-03-09 11:11

这个也是计入福利费的

果果嘉宝💕 追问

2020-03-09 11:15

管理费用-福利费,那结转是怎么结转

辜老师 解答

2020-03-09 11:16

月末结转的时候,借:本年利润  贷:管理费用-福利费

果果嘉宝💕 追问

2020-03-09 11:19

那前期没食堂的时候,员工报的餐费也是福利费吗?

果果嘉宝💕 追问

2020-03-09 11:20

还有买厨具开的专票能抵税么?

辜老师 解答

2020-03-09 11:22

用于福利的,进项税不能抵扣的

果果嘉宝💕 追问

2020-03-09 11:31

好的,明白了

辜老师 解答

2020-03-09 11:34

好的,客气,帮到你就好

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你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2021-06-25 11:37:54
借;主营业务收入 应交税费 贷;银行存款
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你好 雕塑款多少金额呢
2019-04-01 16:48:25
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2020-01-15 20:50:47
学员您好!实际上甲方公司的上述业务,由二笔业务组成。第一笔必然会涉及到:甲方贷记应付账款—乙方;第二步经济业务实质就销售商品抵应付。首先可以签订一份三方协议,将甲、乙、丙方的经济关系在合同中予以列明;之后销售商品房时,借:应收账款——丙方 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)等科目 ;之后再依三方协议做一笔结转往来款的分录:借:应付账款——乙方 贷:应收账款——丙方。以上分录处理可做为参考。 感谢您的提问!
2018-01-18 10:46:07
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