(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

公司在筹建期间因账上无钱,给员工发工资和一些零星费用是老板自己掏钱,员工工资已做工资表,工人领工资已签字。费用是有正式发票的都已附在凭证上了,我还用在做账凭证上附给老板开的借据或收据吗?
答: 您好!您先做一个找老板借钱的凭证,用借据做原始凭证。 然后用这个钱再给员工发工资。
公司在筹建期间因账上无钱,给员工发工资和一些零星费用是老板自己掏钱,我还用给老板开借条或收据吗?员工工资已做工资表,工人领工资已签字。费用是有正式发票的。
答: 你好,需要的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
新建一个化工厂,现在厂区正在筹建期,可以把所有发生的费用资本化 计入在建工程吗?还有就是刚开始几个月的相关费用都没有正式发票,这个能正常入账吗,有什么风险吗?
答: 如果属于在建工程的,计入在建工程,如果属于费用的,计入”长期待摊费用——开办费“,进行摊销,无票的列支费用后,属于企业所得税的调增事项处理





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梦想飞翔 追问
2016-07-24 10:14
邹老师 解答
2016-07-24 09:33
邹老师 解答
2016-07-24 09:51
邹老师 解答
2016-07-24 12:00