#提问#+我想请问下:我平时做社保是,借:管理费用-社保费,贷 银行存款,也没有说计提啥的,然后发工资,借 应发工资,贷 库存现金 贷 管理费用-社保费(员工部分)
余生安好
于2020-08-04 14:22 发布 724次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,你想问的问题具体是?
2020-08-04 14:22:29

不对,需要按截图这样做。,
2020-08-04 14:21:45

您好 这样不好,应该你们单位的员工报销,而且发票开你们公司名称,你们双方合作有新的公司吗
2018-12-18 22:41:32

单位缴纳部分:借:管理费用--社保等 贷:应付职工薪酬--社保等(单位)
2017-04-27 16:43:08

要的,要先计提,然后发放的
2022-03-14 11:11:59
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