老师,老板在别人手里收购了一个营业执照, 营业执照 问
您好,这个的话,是不需要做的,先不做报道 答
请问建筑服务简易计税开发票,是要选差额征税,全额 问
是的,对的,是这么做的。 答
老师,办公室的物管费,一起交了2年的,发票也把2年的 问
同学你好 计入长期待摊费用按月摊销 答
D公司1000×4%×(P/A,3%,5这里为什么是5年 问
你好,同学,从2024.7.1-2026.12.31一共是5期,半年记息 答
跨省异地社保医保,怎么转移,需要去现场吗?有具体的 问
您好,要的,去当地社保局填表就可以了, 你去了工作人员会给你表填,填上转移表就可以了 答
我们公司和另一家技术公司一起做一个工程,投标公司用技术公司的名称,我们公司出钱,平时的报销我们公司支付,技术公司出技术。我们和技术公司按4:1出资。员工报销时借:管理费用贷:银行存款或库存现金对于管理费用这个,我还是有些疑问,因为是技术公司的员工拿发票,来我们公司报销,这样跨公司报销可以吗?
答: 您好 这样不好,应该你们单位的员工报销,而且发票开你们公司名称,你们双方合作有新的公司吗
请问从银行转个人报销款(无借支),第一种,记帐为:借:库存现金贷:银行存款,借:管理费用…贷:库存现金,第二种或:借:管理费用 贷:银行存款,两种记帐方式都对吗?代理记帐用的第一种,我认为第二种更准确。多谢!
答: 你好 1. 权责发生制来做账的话 第二种更准确的 如果是直接转给个人的话
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
已经结账,收到上月管理费用退回怎么处理?支付时为库存现金,收到退款为银行存款
答: 你好,上月管理费用退回这样做分录 借;银行存款,贷;管理费用
上午好,收到员工报销单,附件单据有些是正规发票(金额总计500),有些是就是手写的普通单据(金额总计200),那我现在要做进外账,是不是借:管理费用500 库存现金200 贷:银行存款700
#提问#+我想请问下:我平时做社保是,借:管理费用-社保费,贷 银行存款,也没有说计提啥的,然后发工资,借 应发工资,贷 库存现金 贷 管理费用-社保费(员工部分)
我想请问下:我平时做社保是,借:管理费用-社保费,贷 银行存款,也没有说计提啥的,然后发工资,借 应发工资,贷 库存现金 贷 管理费用-社保费(员工部分),这样的操作是正确的吗?
老师,请问我以前的报销凭证是这样写的分录,借管理费用 贷库存现金,这个是错了的,因为是银行支付的,写成了现金支付的,我调整分录,可以直接写借库存现金 贷银行存款吗?