- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-13 08:44
怎么给老师五星好评?怎么操作?谢谢老师!
相关问题讨论
你好!可以入账,你们是垫付还是单位承担?垫付在其他应收款科目下核算,承担在福利费下就可以
2016-07-13 08:36:16
借其他应收款~应收出口退税款115037.62
应交税费~应交增值税(出口抵减内销)18324.50
贷应交税费~应交增值税(出口退税)133362.12
2020-06-06 08:17:54
是买的预付卡呀?
借:预付账款 贷:银行存款
2020-05-11 21:49:14
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——非货币性福利
借:应忖职工薪酬——非货币性福利
贷:银行存款
2015-11-02 13:31:10
你好,红冲发票这样做分录
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-08-27 16:49:13
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晓海老师 解答
2016-07-13 08:36
晓海老师 解答
2016-07-13 09:39