老师,这张发票的名称少了一个字,进修学校打成了进 问
那个必须要重开的哈 答
房开公司,本期销售期房收入109万,已预缴增值税3万 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
资料名称 检索关键词 文件号/年份 筛选条件小微 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
外贸企业当月预收国外客户款项,并于当月将外币转 问
你好,月末需要进行调汇的会计处理 答
您好,老师,想问下:第二小题的第一问,求a,也就是固定成 问
因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”,会随收入增长自发提供资金,属于资金需求的抵减项,所以计算总资产需求的固定资金(a)时,要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。 答

你好老师,请问7月一次性预收半年租金的60000元的,实际做账时7月要交税如何算吗?是按月分摊每月10000元,还是按收到的60000元算吗?谢谢
答: 你好,增值税是按预收款的金额算的,就是按60000算的。
老师,如果我暂估的和实际收到的数不一样怎么做账,就是我暂估是用单位:箱。(5箱) 收到票是单位:袋,一箱里面是12袋,(46袋)
答: 一箱多少袋是固定的吧 可以换算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师下午好,我开票40213,实际只收到40000元,多开的213如何做账
答: 这个213如果是多开了,那么直接冲红就好了,借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款






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