加计扣除是针对企业所得税的,对吗? 问
是的 是企业所得税的 答
老师跨境电商通关模式走9610模式,怎么在报关单上 问
在报关单的监管方式栏直接填报9610,全称填写跨境贸易电子商务,按“清单核放、汇总申报”流程完成申报即可。 答
公司本月初成立,个人(还没办理入职,可能是账上收到 问
你好,借银行存款 贷其他应付款 答
老师我想请问一下,25年12月计提了当年的一次性资 问
可以的,没问题的哈 答
请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现 问
采购款 10000 元(已开票付款)货物入库:借:库存商品 / 原材料 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000服务耗用:借:管理费用 / 销售费用 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000 装修费 20000 元(已开票付款)借:长期待摊费用 — 装修费 17699.12应交税费 — 应交增值税(进项税额) 2300.88贷:银行存款 20000摊销时:借:管理费用 — 装修摊销贷:长期待摊费用 — 装修费 补充:需签订原公司、新公司、供应商三方协议,明确债务承接 答

计提工资的会计分录,可以借管理费用-管理人员职工薪酬,贷应付职工薪酬吗?
答: 贷:应付职工薪酬-应付工资
2018年11月工资发错了,计提,借:管理费用_管理人员职工薪酬10000,贷:应付职工薪酬 10000,发放,借:应付职工薪酬 10000,贷:库存现金10000,实际上应该是,计提:借:管理费用_管理人员职工薪酬10000 贷:应付职工薪酬-工资 8470.8 应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500 如何调整?具体分录怎么做?
答: 您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
协会员工工资,计提和发放分录和企业一样吗?计提,借 管理费用_职工薪酬 贷应付职工薪酬_工资,发放,借应付职工薪酬 贷银行存款?
答: 你好,是的。非常棒,为你点赞










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