老师,我公司要注销,库存商品账上有9万,应付账款借方余额59万,应收账款借方1千,应付职工薪酬贷方7千,其他应付款贷方54万,这些我要怎么调整?要交多少税?

张金爽
于2020-07-29 10:35 发布 715次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2020-07-29 10:37
您好您是一般纳税人吗,拿着证件和章去税务局查了吗能不能简易注销
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您好您是一般纳税人吗,拿着证件和章去税务局查了吗能不能简易注销
2020-07-29 10:37:15
你好,是直接老板转账支付了员工工资,还是单位先向老板借入现金然后用来发放工资呢?
2020-05-09 17:03:04
不用管,挂在哪里,发放时候冲即可的
2018-08-17 11:16:52
你好!主要看你前期借款是怎么走的账。如果当初借差旅费在其他应收收款下核算的话,就需要冲减其他应收款。没有做账的话就直接在现金科目下反应。一般情况下不直接用应付职工薪酬和其他应收款做分录。
2016-07-07 17:36:42
您好
借:应付职工薪酬-工资 10000
贷:其他应付款——社保公积金 两个月的
贷:应交税费-个人所得税 两个月的
贷:银行存款
2020-02-06 13:16:10
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张金爽 追问
2020-07-29 10:38
李霞老师 解答
2020-07-29 16:36