老师,出纳月底核对银行回单和做账金额,笔数太多了 问
先核对月末余额,若余额一致,基本是对的 答
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得 问
您好,是的, 这个可以随便取走的 答
老师您好请问,其他应收款个人公积金贷方余额,查了 问
可直接转为营业外收入 答
老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万 问
没有发生的业务你们不做账就行 答
老师,请问公司是小规模的,应交税费第四季度只交开 问
免税不交的要转入营业外收入,不能留在账上 答

请问小规模纳税企业,存货盘亏,经过账务处理后,转入管理费用,需要缴税吗?
答: 您好,一般情况下,小规模纳税企业,存货盘亏,转入管理费用的话,不需要缴纳税金的。
早上好老师,2021年12月我公司(小规模)暂估管理费用10万元,我现在22年3月份季末冲销掉,但是我22年1月到3月份只有收入5000元且管理费用有一张设计费发票53000元,我怎么把我描述的问题做账务处理呀?我自己写了好几个分录感觉都不对,请老师指教。
答: 你好本年度的正常记账,冲销要拿到那个暂估的发票才可以,你再把发票正常入账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
早上好老师,2021年12月我公司(小规模)暂估管理费用10万元,我现在22年3月份季末冲销掉,但是我22年1月到3月份只有收入5000元且管理费用有一张设计费发票53000元,我怎么把我描述的问题做账务处理呀?我之前的暂估分录是借:管理费用10万元 贷:应付账款10万元 我现在收到53000元费用票,想冲销之前这10万元暂估,因为收到的手机部分暂估费用,想问怎样写分录
答: 你好,因为你跨年了,所以要通过以前年度损益调整科目代替管理费用冲减这十万,然后再按发票金额,做蓝字分录








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