如果员工上交凭证是垫付款 购买的东西属于公司开办费。 上交凭证之后当天报销。 是不是可以直接借:管理费用-开办费 贷:银行存款。 如果不是当天报销就要记应付账款?

寂寞的咖啡豆
于2020-07-25 10:38 发布 1078次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-25 10:39
你没有付款,就是,借:管理费用 贷:其他应付款
如果付款了,就是贷:银行存款
相关问题讨论
你好,从题目所给信息,是不需要通过 应付账款 科目过渡的。
实际工作中,你可以这样处理。
2024-06-12 18:50:02
你好,客户退款时,分录是, 借:银行存款, 贷:管理费用-办公费
2022-09-07 15:02:38
你好,第一个分录修改一下,借应付账款暂估贷利润分配未分配利润42万,然后第二个分录,借利润分配未分配利润20万,贷银行存款20万
然后在纳税调整明细表30栏填写帐载金额22万
缴纳的所得税借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税,
借应交税费企业所得税贷银行存款
2022-05-24 10:58:41
一号筹建期的话,管理费用开办费。
2022-07-15 16:11:51
同学,你好
你的意思是,应该做成这个分录的,对吗??
借:库存商品
贷:应付账款
2024-09-06 12:59:58
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