老师,25年1月接的一家单位,年底审查报表发现,有一笔 问
不能改表不改账,必须做账务调整保证账表一致。 先核实业务实质: 若对方已付款未冲账:借收款误记科目 贷应收账款 若误开票 / 业务取消:借应收账款 贷以前年度损益调整,再调整所得税和未分配利润。 调整后报表应收账款余额自动为 0。 答
A公司要销售一批自用的办公用品(21年购入,现价值几 问
实际这个固定资产去了哪里?你实际并没有销售给他。到时候税务局要求提供运输流什么的,你能拿出证明来吗? 答
老师,我朋友开了一家建筑咨询公司,小规模纳税人,主 问
盈亏的话,一般就看利润表,他的表格里面有利润表吗? 看这个 还有,这里面的收入、成本、费用都是要按照权责发生制来的 答
老师,小规模年收入不到500万,差不到10万,2026年1月 问
同学,你好 你是说,会不会变成一般纳税人吗? 答
老师一次性的劳务费,也可以放成本吗 问
同学你好 可以的哦 答

收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?
答: 您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
老师,我12月付了款,2月收的发票,12月做的借管理费用,贷银行存款。是不是2月收到发票冲销,冲销是红字一样么分录是吗? 然后重新做是借预付账款,贷银行存款,借管理费用,贷预付账款是吗?
答: 你好 你12月已经做了费用了 。 那你收到发票就红冲 在做一笔分录即可 不需要走预付账款 。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好,我这边19年12月预付了19年12月至2020年4月的房租,预付时,借:预付账款,贷银行存款,19年要提费用,借:管理费用 贷方记什么科目呢,到现在还没收到发票
答: 你好,预付账款,来了发票直接贴上
公司1年房租40000,发票未到付钱,借预付账款贷银行存款,发票后面到了,借待摊费用,贷预付账款,然后下月摊销,按照部门,比如借管理费用,贷待摊费用,这些分录对吗
老师,公司19年11月和12月付的房租和车位费一直未收到发票,我这样做账:借:预付账款 贷:银行存款。 等收到发票后做:借:管理费用-房租(或车位费) 贷:预付账款这样做账可以吧?
支付半年房租,借:预付账款 贷:银行存款,每月分摊,借:管理费用 贷:预付账款,三个月后收到发票,发票的税费怎么做账呢?冲管理费用吗?
房租如果预付的,可以借:预付账款 贷银行存款 借 管理费用 贷预付账款 如果 房租 对方开了发票 ,公司没有付款 ,怎么做账?









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