1.收到甲公司作为资本投入的资金1000000元,款项存入银行;收到乙公司投入的机器设备一台,确认价值为800000元。 2.向银行借入期限为6个月的借款200000元存入银行。 3.购入一台不需要安装的设备,取得的增值税专用发票注明:买价800000元,增值税额136000元,款项以转账支票支付,该设备已运达企业并投入使用。 4.购入A材料100千克,增值税发票注明:价款10000元,增值税额1700元,款项尚未支 5.上述材料验收入库,结转入库材料成本。6.月末,经汇总计算,永安公司本月生产领用A材料共计150000元,其中,50000元用于甲产品的生产,60000元用于乙产品的生产车间耗用25000元,管理部门耗用15000元。7.月末,结算本月应付职工薪酬390000元,其中,生产甲产品工人工资114000元,生产乙产品工人工资126000元,车间管理人员工资50000元,销售人员工资100000元。 8.用现金850元支付罚款支出。
超级的嚓茶
于2020-07-11 09:53 发布 5471次浏览
- 送心意
税务师王老师
职称: 税务师,初级会计师
2020-07-11 09:56
你好,同学。
1.借:银行存款 1000000
固定资产 800000
贷:实收资本——甲 1000000
——乙 800000
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账面做借费用等劳务费
贷进项转出
申报的时候,附表二下半部分填写转出,根据实际情况
2020-01-02 18:18:03

1.借银行存款1000000
贷实收资本1000000
2020-07-11 09:45:14

你好,同学。
1.借:银行存款 1000000
固定资产 800000
贷:实收资本——甲 1000000
——乙 800000
2020-07-11 09:56:02

借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用--福利费
做这个调整分录
2017-11-28 16:31:01

个人福利,不能的
2017-11-28 16:49:09
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