我公司为员工买的商业险,发票是增值税专用发票,当时我做账时计提:借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 支付时借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款 可是发票回来了可以抵扣,该怎么办呢?

归零
于2017-11-28 16:30 发布 981次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-28 16:31
借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用--福利费
做这个调整分录
相关问题讨论
你好; 这个是 含税金额的。 因为贷方是包括了含税 进项税的金额了
2022-02-28 17:52:01
一、专用发票购买的面膜,如果是销售,一般纳税人可以抵扣进项税。
二、如果是用于个人福利或集体福利,不能抵扣进项税。需要认证后抵扣进项税,同时当月做进项税转出处理。相当于最后没有抵扣此笔业务的进项税。
1、分录是:
A、借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
B、借:应付职工薪酬——福利费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(或应付账款等科目)
C、借:应付职工薪酬——福利费
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-03-24 11:40:57
你好; 这个是不包括的; 进项税单独做账体现哈
2023-08-14 10:04:17
您好,是的,您的理解非常正确
2023-11-08 10:11:58
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
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