老师,您好,2021年做的借:管理费用100;贷:应付职工薪酬 100,借:应付职工薪酬 100,贷:现金100。2022年发现不应计入工资,直接计入费用,而且现在也有对应发票了,那现在应该如果记账呢?麻烦您写一下分录,谢谢?

暖阳
于2022-02-28 14:37 发布 1008次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
同学,你好
因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好,是第二种方法是正确的
2022-02-26 16:43:33
你好
这个是计提的分录的
2023-11-29 17:50:14
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