- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好
借管理费用贷银存
发票到了冲上面分录然后做发票的
2020-07-10 15:49:09
你好
5月份 借;管理费用 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
7月份 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额)
2018-09-30 15:17:16
金额几百几千可以这样处理
2020-08-31 17:08:34
借应付借管理费用负数
借管理费用,进项贷应付帐款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理费用-电费 贷银行存款 这样算暂估费用到当月 收到发票到时没有差异附凭证后面去
2020-07-10 15:55:56
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