送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-09 20:47

借应付账款--预提,应交税费--应交增值税(进项税),贷银行存款

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相关问题讨论
不需要再做分录,这个做借其他应付款房东378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷:银行存款436027.64 摊销做借借:管理费用-房租物业费63050.84 贷:预付账款 63050.84 收到发票做借预付账款,贷其他应付款房东这样
2020-09-03 14:47:11
你好 开的是专票还是普票 。 你们不是价税合计入的管理费用吗 你们自己公司的水电费可以抵扣的。 不用转出的
2020-08-10 09:31:32
同学,您好,付款,借其他应收款,贷银行存款。回来发票做借费用科目 ,贷其他应收款。
2020-08-07 11:49:44
您好 做一笔相同的红字分录冲销 然后根据发票做分录 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
2019-12-03 13:21:24
你好,借银行存款 贷营业外收入 贷应交税费
2019-05-29 11:30:07
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