送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-10 15:55

你好  借管理费用-电费 贷银行存款   这样算暂估费用到当月 收到发票到时没有差异附凭证后面去

馥馥馥儿 追问

2020-07-10 16:00

可是本月凭证要装订放不进去

meizi老师 解答

2020-07-10 16:01

你好 你的意思是装订不进去是什么意思

馥馥馥儿 追问

2020-07-10 16:02

发票要跨月来,然后上月凭证已经装订

meizi老师 解答

2020-07-10 16:09

你好 那上月你做的是什么科目 管理费用-电费  那你要重新装订下 把发票弄进去。 单独放怕发票丢失了

上传图片  
相关问题讨论
同学你好, 计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款 付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06
金额几百几千可以这样处理
2020-08-31 17:08:34
借应付借管理费用负数 借管理费用,进项贷应付帐款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理费用-电费 贷银行存款 这样算暂估费用到当月 收到发票到时没有差异附凭证后面去
2020-07-10 15:55:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...