医院上月进药,随货同行单1000,已按现金1000付款做帐,(由于付款是老板,没告清)但次月回来发票是800.说200是赠的。那这个月能做下面分录处理吗? 借:管理费用 200 货:库存物资 200

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于2018-08-09 11:30 发布 927次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2018-08-09 11:37
借:其他应收款
贷;库存商品
相关问题讨论
你好
可以这么做的
2020-09-12 15:26:03
用于办公的计入管理费用-租赁费就可以了
2020-06-04 17:20:14
收到发票直接发到2019年凭证后面就可以
如果要做的话 也是负数冲销当时的分录 然后按照发票在重新做一次
2020-03-28 08:51:25
你好,直接计入费用就行了,借管理费用贷银行
2020-03-05 09:09:33
计入营业外收入
发票开电脑
2019-05-29 11:23:47
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