送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-08-09 11:37

借:其他应收款 
    贷;库存商品

111 追问

2018-08-09 12:34

那这笔其他应收款最后怎么处理呢

佟老师 解答

2018-08-09 13:10

要不就要回来那个200,要不以后做坏账处理

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相关问题讨论
你好 可以这么做的
2020-09-12 15:26:03
用于办公的计入管理费用-租赁费就可以了
2020-06-04 17:20:14
收到发票直接发到2019年凭证后面就可以 如果要做的话 也是负数冲销当时的分录 然后按照发票在重新做一次
2020-03-28 08:51:25
你好,直接计入费用就行了,借管理费用贷银行
2020-03-05 09:09:33
计入营业外收入 发票开电脑
2019-05-29 11:23:47
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