请问老师,小规模开票时税率是按照疫情期间政策税率1%,但是在填增值税申报表时,免税额是按照3%生成的,请问做免税收入营业外收入时是按哪个写凭证
风信子
于2020-07-09 16:42 发布 1451次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-09 16:43
您好,平时是按1%的增值税做账的是吗?按1%的金额转到营业外收入就好
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填其他免税销售额。是的,减免的增值税计入营业外收入
2021-10-12 21:59:37

选已纳税的
2017-01-29 17:03:47

是以营业外收入-增值税减免。(附件申报增值税主表)
2015-10-14 21:39:20

直接按免税的收入填写收入的数据,就是直接在增值税附表一最后两行填写,以及增值税减免税申报表填写
2023-08-14 14:59:27

您好,平时是按1%的增值税做账的是吗?按1%的金额转到营业外收入就好
2020-07-09 16:43:48
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风信子 追问
2020-07-09 16:49
路老师 解答
2020-07-09 16:51