我看11月份报表的时候,科目余额表里面应交税费增 问
要么是账做错了,要么是申报错了 答
老师,增值税计提比实际缴纳的金额要多0.61,这个怎 问
为啥会多计提呢?算错了? 答
直播间赠送赠品,这个账怎么做收入,需要确认成本吗, 问
您好,这个视同销售就可以了 答
老师,我公司是建筑公司,由于10多年前,老板做的项目, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
镀锌钢板 开票应该选择什么税收编码? 问
你好 税收编码是这个1080207130000000000 答

老师,小规模纳税人购进金税盘递减税额时借:应交税费-应交增值税(减免税额)贷:管理费用还是,借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
答: 小规模纳税人购进金税盘递减税额时 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 还是,借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
小规模纳税人税控维护费递减增值税时,借记:应交税费_应交增值税 贷记:管理费用,请问为什么冲减管理费用?而不是计入应交税费_减免税款?
答: 你好,小规模纳税人是借应交税费――应交增值税,借管理费用红字,一般纳税人是借应交税费――应交增值税――减免税额 借管理费用红字。所以你说的减免税额是一般纳税人适用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,小规模纳税人减免增值税会计分录借记的是应交税费-应交增值税-减免税款吧
答: 你好,借应交税费,应交增值税贷,营业外收入-减免税额。









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lucky girl 追问
2020-07-07 09:56
辜老师 解答
2020-07-07 10:16
lucky girl 追问
2020-07-07 10:24
辜老师 解答
2020-07-07 10:44