- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-10-12 12:31:28
你好 是多计了吗 多计的红冲了
2021-11-09 14:09:39
你好
是计提 错 了,还是尾差产生的差异 ?
2021-03-19 23:31:29
你好!依据当月实际要缴纳税金计算
2019-08-06 15:00:05
你好 把你之前做收入的分录红冲了重新做正确的计提增值税金额
2019-06-20 11:28:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


