老师你好,我公司现在交的开票软件的技术服务费,借:管理费用,贷:银行存款 借:应交税费-增值税(减免税) 贷 管理费用 那这个应交税费-增值税(减免税)怎么处理呢 ,这样应交税费-增值税(减免税)这步就会有余额存在了
xijunkokhjhk
于2020-07-07 09:09 发布 1061次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,分录是对的哦!祝工作顺利!
2018-09-05 12:43:41

你好,如果属于公司的主营业务,也可入主营业务成本
2016-06-17 14:56:24

你好,既然是筹建期,是没有收入,不需要做第二笔减免分录的
而且小规模减免,借方是应交税费——应交增值税,小规模应交增值税没有三级明细的
2018-11-15 19:54:21

你好
你是一般纳税人把他结转到转出未交增值税
借转出未交增值税贷减免税款
2020-07-07 09:11:40

您好,没问题可以这么做
2022-01-18 10:23:21
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