老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

有技术服务费做科目是这样做么借;管理费用-服务费贷;银行存款
答: 你好,如果属于公司的主营业务,也可入主营业务成本
具体是这样的:我们公司从16年5月开始至18年7月,共支付给软件研发公司200多万,这个直接是开发阶段的费用。研究阶段是我们公司内部几个人员来研讨完成的,所以研究阶段的费用主要是人工工资。但前面做的账一直是:直接把200多万的开发支出记入到管理费用里了(分录是“借:管理费用——技术服务费,贷:银行存款”),然后研究阶段的人工工资也是直接记入到了管理费用。现在想要按照正确的方法把研发相关的所有费用进行调整,但不知道该怎么调,无从下手,请老师指导,非常感谢!我遇到的问题和下面这个同学提问的问题非常像,但我看了回答也比较简单,实在是无从下手。
答: 你好!这一部分是全部费用化吗?费用化是可以调整的,资本化就存在风险了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
给对方公司打款是信息技术服务费5800000银行支付,怎么做分录,借管理费用技术服务费5800000贷银行存款,580000对吗
答: 你好,分录是对的哦!祝工作顺利!
老师,我们公司转了一笔几十万给科研机构,作为项目的经费,对方开了技术服务费的普票来,这个是可以一次做到管理费用吗,还是要按月分摊
老师,你好,请问一下,我们公司主营是销售生物试剂耗材,但是我们经营范围中有生物技术开发,技术咨询,我们收到的技术服务费发票是记到管理费用-服务费的嘛还是,
请问6月份交了税控技术服务费,因为被告知政策变动,达不到交服务费的调减,不用交了,7月退回如何做账,6月的账务处理是:借:管理费用 ;贷:银行存款,7月退回怎么做?谢谢










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