老师 我是想调整销售费用超过比例了嘛,但是汇算 问
你好销售费用,具体的是哪一个明细 答
老师固定资产改造中的试运行零收入,记入入账价值 问
您好,计入入账价值即可 答
员工生病去慰问给的红包,直接计管理费用福利费可 问
您好, 这种现金的要并入工资的 答
周转材料低值易耗品领用出库,求分录? 问
你好,借主营业务成本或销售费用。贷周转材料,低值易耗品 答
老师,我们开票给某某分公司,但是给我们付款的是万 问
你好,同学 有个说明的话是可以的 答
问题二:像在6月用银行存款支付了技术服务费、但没有发票,然后做账:借:管理费用-技术服务费 2750 贷:银行存款 2750,如果到8月开具了,发票,这个发票怎么做账呢?
答: 您好 可以8月做6月相同的红字分录 然后根据发票再做蓝字分录
具体是这样的:我们公司从16年5月开始至18年7月,共支付给软件研发公司200多万,这个直接是开发阶段的费用。研究阶段是我们公司内部几个人员来研讨完成的,所以研究阶段的费用主要是人工工资。但前面做的账一直是:直接把200多万的开发支出记入到管理费用里了(分录是“借:管理费用——技术服务费,贷:银行存款”),然后研究阶段的人工工资也是直接记入到了管理费用。现在想要按照正确的方法把研发相关的所有费用进行调整,但不知道该怎么调,无从下手,请老师指导,非常感谢!我遇到的问题和下面这个同学提问的问题非常像,但我看了回答也比较简单,实在是无从下手。
答: 你好!这一部分是全部费用化吗?费用化是可以调整的,资本化就存在风险了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
给对方公司打款是信息技术服务费5800000银行支付,怎么做分录,借管理费用技术服务费5800000贷银行存款,580000对吗
答: 你好,分录是对的哦!祝工作顺利!
在~途中 追问
2020-07-11 20:36
bamboo老师 解答
2020-07-11 20:40
在~途中 追问
2020-07-11 20:41
bamboo老师 解答
2020-07-11 20:43